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2015年日博365体育部门预算基本情况说明
[打印本文] [关闭窗口] 来源: 编辑: 时间:2015-04-14 12:35:58 点击数:

 

2015年日博365体育

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

   (一)部门机构设置、职能

日博365体育机关内设19个职能处(室、局)。主要职责是:领导全市各县区人民检察院依法履行法律职能的法律监督机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督,接受上级人民检察院的领导。主要职责是:

1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。 

2、领导全市各县区人民检察院的工作。贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针,部署检察工作任务。 

3、对叛国案 、分裂国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。

4、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利犯罪,以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。领导全市各县、区人民检察院的侦查工作。

5、对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕,决定逮捕、提起公诉;领导全市各县区人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。 

6、领导全市各县区人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。                                        

7、领导全市各县区人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

8、对市中级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。 

9、对全市各县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。 

10、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,并领导全市检察机关的举报工作;办理刑事赔偿事项。                                                       

11、对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪的法制宣传工作;负责职务犯罪的法制宣传工作;负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

12、规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。 

13、提出检察工作改革意见,经主管部门批准后组织实施;指导全市检察机关的理论研究工作。                     

14、对检察工作中具体应有法律的问题进行研究,向立法机关和上级人民检察院提出立法及司法解释建议;制定全市有关检察工作的条例、细则和规定。 

15、负责检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全市各县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。 

16、协同机构编制部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法。

17、负责全市检察机关司法警察的授衔和管理工作。

18、协同地方党委管理和考核县、区人民检察院的检察长、副检察长,提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县区人民检察院检察长的任免;提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。                                                  

19、组织指导全市检察系统干部教育培训工作;指导全市检察机关的检察宣传工作。

20、规划和指导全市检察机关的财务装备工作;指导全市检察机关的检察技术信息工作。

21、组织全市检察机关对外交流,开展有关国际司法协助,办理与境外间个案协查工作。

22、管理市检察院机关和直属事业单位的工作人员;审批直属事业单位的发展规划。 

23、负责其他应当由市人民检察院承办的事项。 

 

   (二)人员构成情况

日博365体育机关共有编制169人,其中:行政编制163人,事业编制6人;在职职工169人,离退休人员92人。

   (三)预算年度主要工作任务

主要工作任务:1、依法打击刑事犯罪,积极推进平安建设。2、积极查办和预防职务犯罪,推进反腐倡廉建设。3、着力加强诉讼监督,促进法治开封建设。4、切实加强检察队伍建设,夯实检察事业发展根基。5、更加自觉地接受各方面监督,推进阳光检务建设。

二、收入预算说明

2015年收入预算3934万元,其中:财政经费拨款2011万元,比上年增加428万元,增长27%;罚没收入1177万元,比上年减少67万元,下降5%;其他收入731万元,比上年增加147万元,增长25%;上年结转、结余15万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算3934万元,其中:财政经费拨款2011万元,比上年增加428万元,增长27%;罚没收入1177万元,比上年增加 67万元,增长5%;其他收入731万元,比上年增加147万元,增长25%;上年结转、结余15万元。

2015年支出预算按用途划分:工资福利支出1119万元,占28%;对个人和家庭的补助546万元,占14%;商品和服务支出414万元,占11%;项目支出1855万元,占47%。

2015年财政经费拨款支出按用途划分:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出1665万元,占52%;商品和服务支出71万元,占2%;项目支出1452万元,占46%。主要项目是:刑事二审开庭审理及民事抗诉案件经费、查办和预防职务犯罪、专项设备购置、服务中心维修改造等。

2015年政府采购预算安排274万元,主要用于对后勤服务中心的改造等工程。

 

附表1: 2015年收支预算总表

附表2: 2015年财政经费拨款支出预算表 (按科目)

附表3: 2015年行政事业单位“三公经费”支出预算表

 

收 支 预 算 总 表.xlsx
2015年“三公”经费预算统计表.xlsx
2015年一般公共预算(经费拨款)支出预算表(按科目).xlsx
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